青海省残联2015年决算公开说明

27.10.2016  04:04

  第一部分 省残联概况

  一、 主要职能

  省残联成立于1989年,机关内设6个部门(办公室、康复部、维权部、组织联络部、宣传文体部、教育就业部)和机关党委。下属青海省残疾人康复服务中心(同时挂青海省聋儿听力语言康复中心、青海省残疾人辅助器具资源中心牌子)、青海省残疾人劳动就业服务中心2个事业单位。

  省残疾人联合会代表全省30万残疾人的共同利益,维护残疾人公民权利,管理和发展残疾人事业,开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,全心全意为残疾人服务。

  二、 决算单位构成

  2015年度我会决算编制单位4个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。年末人数77人,其中在职人员62人,退休人员15人。

   附表:省残联所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

省残疾人劳动就业中心(差额事业单位)

2

省残疾人辅助器具资源中心(全额事业单位)

3

省聋儿听力语言康复中心(全额事业单位)

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:省残联金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
一、财政拨款收入14,267.38一、一般公共服务支出35 
  其中:政府性基金预算财政拨款2565.68二、外交支出36 
二、上级补助收入33701.64三、国防支出37 
三、事业收入4 四、公共安全支出38 
四、经营收入5 五、教育支出39 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出40 
六、其他收入71925.37七、文化体育与传媒支出41 
 8 八、社会保障和就业支出428,695.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出43 
 10 十、节能环保支出44 
 11 十一、城乡社区支出45 
 12 十二、农林水支出463
 13 十三、交通运输支出47 
 14 十四、资源勘探信息等支出48 
 15 十五、商业服务业等支出49 
 16 十六、金融支出50 
 17 十七、援助其他地区支出51 
 18 十八、国土海洋气象等支出52 
 19 十九、住房保障支出5370.46
 20 二十、粮油物资储备支出54 
 21 二十一、其他支出55565.68
 22 二十二、债务还本支出56 
 23 二十三、债务付息支出57 
本年收入合计249,894.40  本年支出合计589334.2
  用事业基金弥补收支差额25   结余分配59 
  年初结转和结余261,177.90   交纳所得税60 
   基本支出结转27    提取职工福利基金61 
   项目支出结转和结余281,177.90   转入事业基金62 
   经营结余29    其他63 
 30   年末结转和结余641738.12
 31    基本支出结转657.05
 32    项目支出结转和结余661731.06
 33    经营结余67 
总计3411,072.28总计6811,072.28

收入决算表
公开02表
部门:省残联金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,894.44,267.43,701.6   1,925.4
208社会保障和就业支出9,251.93,624.93,701.6   1,925.4
20805行政事业单位离退休87.187.1     
2080501 归口管理的行政单位离退休87.187.1     
20811残疾人事业9,164.83,537.83,701.6   1,925.4
2081101 行政运行522.0522.0     
2081104 残疾人康复1,550.31,038.9495.4   16.0
2081105 残疾人就业和扶贫235.0235.0     
2081106 残疾人体育90.090.0     
2081199 其他残疾人事业支出6,767.51,651.93,206.2   1,909.4
213农林水支出3.03.0     
21399其他农林水支出3.03.0     
2139999 其他农林水支出3.03.0     
221住房保障支出73.873.8     
22102住房改革支出73.873.8     
2210201 住房公积金73.873.8     
229其他支出565.7565.7     
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出565.7565.7     
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出565.7565.7     

支出决算表
公开03表
部门:省残联金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,334.2934.88,399.4   
208社会保障和就业支出8,695.0864.37,830.7   
20805行政事业单位离退休87.187.1    
2080501 归口管理的行政单位离退休87.187.1    
20811残疾人事业8,608.0777.27,830.7   
2081101 行政运行522.0522.0    
2081104 残疾人康复1,497.1160.81,336.3   
2081105 残疾人就业和扶贫234.494.4140.0   
2081106 残疾人体育90.0 90.0   
2081199 其他残疾人事业支出6,264.4 6,264.4   
213农林水支出3.0 3.0   
21399其他农林水支出3.0 3.0   
2139999 其他农林水支出3.0 3.0   
221住房保障支出70.570.5    
22102住房改革支出70.570.5    
2210201 住房公积金70.570.5    
229其他支出565.7 565.7   
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出565.7 565.7   
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出565.7 565.7   

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:省残联金额单位:万元
收   入支   出
项  目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏  次 3栏  次 101112
一、一般公共预算财政拨款13,701.70一、一般公共服务支出31   
二、政府性基金预算财政拨款2565.68二、外交支出32   
 3 三、国防支出33   
 4 四、公共安全支出34   
 5 五、教育支出35   
 6 六、科学技术支出36   
 7 七、文化体育与传媒支出37   
 8 八、社会保障和就业支出384,083.434,083.43 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出39   
 10 十、节能环保支出40   
 11 十一、城乡社区支出41   
 12 十二、农林水支出4233 
 13 十三、交通运输支出43   
 14 十四、资源勘探信息等支出44   
 15 十五、商业服务业等支出45   
 16 十六、金融支出46   
 17 十七、援助其他地区支出47   
 18 十八、国土海洋气象等支出48   
 19 十九、住房保障支出4970.4670.46 
 20 二十、粮油物资储备支出50   
 21 二十一、其他支出51  565.68
 22 二十二、债务还本支出52   
 23 二十三、债务付息支出53   
本年收入合计244,267.38本年支出合计774,722.584,156.90565.68
 25  78   
年初财政拨款结转和结余26618.56年末财政拨款结转和结余79163.36163.36 
一、一般公共预算财政拨款27618.56  基本支出结转807.057.05 
二、政府性基金预算财政拨款28   项目支出结转和结余81156.31156.31 
 29  82   
总计304,885.94总计834,885.944,320.26565.68
     

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:省残联单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计9,334.2934.88,399.4
208社会保障和就业支出8,695.0864.37,830.7
20805行政事业单位离退休87.187.1 
2080501 归口管理的行政单位离退休87.187.1 
20811残疾人事业8,608.0777.27,830.7
2081101 行政运行522.0522.0 
2081104 残疾人康复1,497.1160.81,336.3
2081105 残疾人就业和扶贫234.494.4140.0
2081106 残疾人体育90.0 90.0
2081199 其他残疾人事业支出6,264.4 6,264.4
213农林水支出3.0 3.0
21399其他农林水支出3.0 3.0
2139999 其他农林水支出3.0 3.0
221住房保障支出70.570.5 
22102住房改革支出70.570.5 
2210201 住房公积金70.570.5 
229其他支出565.7 565.7
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出565.7 565.7
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出565.7 565.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:XXX单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计934.76827.93106.83
301工资福利支出670.40670.40 
30101基本工资204.43204.43 
30102津贴补贴368.13368.13 
30103奖金97.8697.86 
30104社会保障缴费   
30106伙食补助费   
30107绩效工资   
30199其他工资福利支出   
302商品和服务支出106.83 106.83
30201办公费2.80 2.80
30202印刷费4.45 4.45
30203咨询费   
30204手续费0.19 0.19
30205水费   
30206电费1.70 1.70
30207邮电费0.61 0.61
30208取暖费   
30209物业管理费17.11 17.11
30211差旅费2.94 2.94
30212因公出国(境)费用2.84 2.84
30213维修(护)费   
30214租赁费   
30215会议费11.46 11.46
30216培训费1.52 1.52
30217公务接待费0.89 0.89
30218专用材料费   
30224被装购置费   
30225专用燃料费   
30226劳务费11.05 11.05
30227委托业务费   
30228工会经费7.25 7.25
30229福利费   
30231公务用车运行维护费18.89 18.89
30239其他交通费用   
30299其他商品和服务支出23.16 23.16
303对个人和家庭的补助157.53157.53 
30301离休费   
30302退休费87.0787.07 
30303退职(役)费   
30304抚恤金   
30305生活补助   
30307医疗费   
30309奖励金   
30311住房公积金70.4670.46 
30312提租补贴   
30313购房补贴   
30399其他对个人和家庭的补助支出   
310其他资本性支出   
31002办公设备购置   
31003专用设备购置   
31007信息网络及软件购置更新   
31019其他交通工具购置   
31099其他资本性支出   

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:省残联单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
19.584.2610.17 10.175.1522.672.8418.89 18.890.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:省残联单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计 565.7565.7 565.7 
229其他支出 565.7565.7 565.7 
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 565.7565.7 565.7 
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 565.7565.7 565.7 

第三部分省残联2015年度部门决算情况说明

    一、2015年决算收支情况总体说明

  (一)收入总计11072.28万元。包括:

  1、财政拨款收入4267.38万元,为省财政当年拨付资金。

  2、上级补助收入3701.64万元,为直属上级部门拨付资金。

  3、其他收入1925.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、其他有关单位捐助的收入。

  4、上年结转和结余1177.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括上级补助收入、事业收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计9334.16万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出0万元,主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的项目支出。

  2、社会保障和就业(类)支出8695万元,主要用于退休人员经费、残疾人事业康复、扶贫、文化体育等工作支出。

  3、住房保障支出(类)支出70.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

  4、农林水事务(类)支出3万元,用于残疾人康复扶贫。

  5、其他支出(类)支出565.68万元,用于残疾人康复支出。

  二、 2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出4722.58万元。 2015年决算数比2014年减少5739.37万元,主要原因:2014年有基本建设支出。

   (二)财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10024.81万元;住房保障支出(类)支出55.40万元。

第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (2)残疾人事业:残疾人康复、扶贫、文化体育等工作支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。