省人大办公厅2014年收支预算总表

06.05.2014  19:04

省人大办公厅2014年收支预算总表
              单位:万元
收                                                        入支                                                    出
项                                      目2014年预算项目2014年预算项目(按功能分类)2014年预算项目(按经济分类)2014年预算
一.一般预算财政拨款(补助)收入4,048.46一.基本支出2,827.36一.一般公共服务3,158.93一.工资福利支出1,432.05
二.上级补助收入   1.人员经费支出2,320.94二.外交 二.商品和服务支出1,699.52
三、事业收入   2.公用经费支出506.42三.国防 三.对个人和家庭的补助888.89
    其中:教育收费收入 二.专项支出1,221.10四.公共安全 四.对企事业单位的补贴 
四.事业单位经营收入   1.商品和服务支出类项目1,193.10五.教育 五.转移性支出 
五.下级单位上缴收入   2.其他资本性支出类项目28.00六.科学技术 六.增与 
六.其他收入   3.其他支出类项目 七.文化体育与传媒 七.债务利息支出 
  三.事业单位经营支出 八.社会保障和就业722.99八.债务还本支出 
  四.上缴上级支出 九.社会保险基金支出 九.基本建设支出 
  五.对下级单位补助支出 十.医疗卫生 十.其他资本性支出28.00
  六.其他支出 十一.节能环保 十一.贷款转贷及产权参股 
    十二.城乡社区事务 十二.其他支出 
    十三.农林水事务   
    十四.交通运输   
    十五.资源勘探电力信息等事务   
    十六.商业服务业等事务   
    十七.金融监管等事务支出   
    十八.地震灾后恢复重建支出   
    十九.援助其他地区支出   
    二十.国土资源气象等事务   
    二十一.住房保障支出166.54  
    二十二.粮油物资储备事务   
    二十三.预备费   
    二十四.国债还本付息支出   
    二十五.其他支出   
    二十六.转移性支出   
本  年  收  入  合  计4,048.46本  年  支  出  合  计4,048.46本  年  支  出  合  计4,048.46本  年  支  出  合  计4,048.46
        
九.用事业基金弥补收支差额 七.结转下年 二十五.结转下年 十二.结转下年 
十.上年结余       
        
        
        
        
收          入          总          计4,048.46支   出   总   计4,048.46支   出   总   计4,048.46支   出   总   计4,048.46

来源:办公厅编辑录入:冯玉林
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