省卫生计生委党组五项要求强化内部审计工作

27.09.2016  02:35

  9月19日,省卫生计生委党组召开内部审计专题会,听取内审委员会上半年委属单位审计工作情况的汇报,研究提出五项具体要求,进一步强化内部审计工作。

  一是严明纪律要求。 要求各单位严格遵守各项法律法规和财务制度,建立健全内控制度,用制度管人,用流程管事,加强资金监管,堵塞管理漏洞,提高专项资金使用效率。

  二是严抓督促整改。 要求被审计单位党委高度重视审计整改落实工作,按照主要领导总负责、分管领导具体负责的分工机制,全面梳理分析存在的问题,督促整改到位,完成整改落实。

  三是严肃职务问责。 要求落实监管主体责任,对审计中发现的问题,按照谁的责任谁负责的原则,对责任人进行问责,追究相关责任,确保卫生计生各项专项资金在阳光下规范运行。

  四是严格接待管理 要求各单位遵守公务接待审批及标准,严格执行中央八项规定和省委省政府21条措施,对已发现的问题,及时纠正、及时处理。

  五是严谨采购程序。 要求对纳入政府采购范围的所有项目,必须按照政府采购程序进行,做到账账、账卡、账实相符,防止国有资产流失。