青海广播电视大学2014年部门预算编制说明

08.05.2014  19:33

一、部门基本情况
  1、人员构成
  事业编制109人,实有人数107人,离退休人员58人,遗属人员2人。

二、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,学校部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是为完成学校日常教学管理和办公事务而编制的基本支出,包括基本工资等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是学校完成工作目标,用于专项工作的经费支出,如培训大楼建设支出、上交中央电大费用等项目经费。
  (一)收入情况   
        本年度预算总收入为3,060.04万元,其中:财政拨款收入1,179.39万元,教育收费收入1,880.65万元。   
  (二)支出情况   
  本年度支出预算3,060.04万元。     

按支出项目类别:1、基本支出1,438.34万元;  2、专项支出1,621.70万元。

    按支出经济分类科目:工资福利支出752.29万元,商品和服务支出1,278.48万元,

对个人和家庭的补助支出447.57万元,其他资本性支出581.70万元。   
  三、支出预算分类汇总表说明(表2) 
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映学校年度部门预算中所有支出的总体情况。   
  (一)资金来源   
  公共预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入,无其他资金收入。   
  (二)支出科目(支出功能分类科目)   
  一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和专项工作等项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映学校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映学校年度部门预算中为完成特定的教学及教学管理工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 

                                    表1  青海电大部门2014年收支预算总表

       

                  单位:万元
收          入            总            计支                                                  出
项                                        目2014年预算项目2014年预算项目(按功能分类)2014年预算项目(按经济分类)2014年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入1,179.39一.基本支出1,438.34一.一般公共服务0.00一.工资福利支出752.29
二.上级补助收入0.00    1.人员经费支出1,199.86二.外交0.00二.商品和服务支出1,278.48
三、事业收入1,880.65    2.公用经费支出238.48三.国防0.00三.对个人和家庭的补助447.57
      其中:教育收费收入1,880.65二.专项支出1,621.70四.公共安全0.00四.对企事业单位的补贴0.00
四.事业单位经营收入0.00    1.商品和服务支出类项目1,040.00五.教育2,577.23五.转移性支出0.00
五.下级单位上缴收入0.00    2.其他资本性支出类项目581.70六.科学技术0.00六.增与0.00
六.其他收入0.00    3.其他支出类项目0.00七.文化体育与传媒0.00七.债务利息支出0.00
    三.事业单位经营支出0.00八.社会保障和就业363.56八.债务还本支出0.00
    四.上缴上级支出0.00九.社会保险基金支出0.00九.基本建设支出0.00
    五.对下级单位补助支出0.00十.医疗卫生36.65十.其他资本性支出581.70
    六.其他支出0.00十一.节能环保0.00十一.贷款转贷及产权参股0.00
        十二.城乡社区事务0.00十二.其他支出0.00
        十三.农林水事务0.00   
        十四.交通运输0.00   
        十五.资源勘探电力信息等事务0.00   
        十六.商业服务业等事务0.00   
        十七.金融监管等事务支出0.00   
        十八.地震灾后恢复重建支出0.00   
        十九.援助其他地区支出0.00   
        二十.国土资源气象等事务0.00   
        二十一.住房保障支出82.60   
        二十二.粮油物资储备事务0.00   
        二十三.预备费0.00   
        二十四.国债还本付息支出0.00   
        二十五.其他支出0.00   
        二十六.转移性支出0.00   
本    年    收    入    合    计3,060.04本    年    支    出    合    计3,060.04本    年    支    出    合    计3,060.04本    年    支    出    合    计3,060.04
               
九.用事业基金弥补收支差额0.00七.结转下年0.00二十五.结转下年0.00十二.结转下年0.00
十.上年结余0.00           
               
               
               
               
收            入            总            计3,060.04支   出   总   计3,060.04支   出   总   计3,060.04支   出   总   计3,060.04

   

                                  表2  青海电大部门2014年支出预算分类汇总表

 

                单位: 

万元 

       
科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金公共预算财政拨款(补助)收入上级补助
收入
事业收入事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额其中:教育收费
********12345678910
      合计3,060.04  1,179.39  1,880.651,880.65       
      青海广播电视大学3,060.04  1,179.39  1,880.651,880.65       
          青海广播电视大学(本级)3,060.04  1,179.39  1,880.651,880.65       
205            教育支出2,577.23  731.76  1,845.471,845.47       
  05              广播电视教育2,577.23  731.76  1,845.471,845.47       
    205    0501                广播电视学校2,577.23  731.76  1,845.471,845.47       
208            社会保障和就业支出363.56  363.56             
  05              行政事业单位离退休360.59  360.59             
    208    0502                事业单位离退休360.59  360.59             
  08              抚恤2.97  2.97             
    208    0801                死亡抚恤2.97  2.97             
210            医疗卫生与计划生育支出36.65  5.25  31.4031.40       
  05              医疗保障36.65  5.25  31.4031.40       
    210    0502                事业单位医疗25.00  0.00  25.0025.00       
    210    0503                公务员医疗补助11.65  5.25  6.406.40       
221            住房保障支出82.60  78.82  3.783.78       
  02              住房改革支出82.60  78.82  3.783.78       
    221    0201                住房公积金82.60  78.82  3.783.78       

 

                                  表3  青海电大部门 2014年支出预算总表

                  单位:      万
科目编码单位名称(功能科目)总计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位
补助支出
其他支出
********123456789
      合计3,060.04752.29447.57238.481,621.70       
      青海广播电视大学3,060.04752.29447.57238.481,621.70       
          青海广播电视大学(本级)3,060.04752.29447.57238.481,621.70       
205            教育支出2,577.23715.641.84238.051,621.70       
  05              广播电视教育2,577.23715.641.84238.051,621.70       
    205    0501                广播电视学校2,577.23715.641.84238.051,621.70       
208            社会保障和就业支出363.56  363.130.43         
  05              行政事业单位离退休360.59  360.160.43         
    208    0502                事业单位离退休360.59  360.160.43         
  08              抚恤2.97  2.97           
    208    0801                死亡抚恤2.97  2.97           
210            医疗卫生与计划生育支出36.6536.65             
  05              医疗保障36.6536.65             
    210    0502                事业单位医疗25.0025.00             
    210    0503                公务员医疗补助11.6511.65             
221            住房保障支出82.60  82.60           
  02              住房改革支出82.60  82.60           
    221    0201                住房公积金82.60  82.60           

 

                                  表4 青海电大部门2014年项目支出预算总表

                                                                                                    单位:        万元

 

科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金公共预算财政拨款(补助)收入上级补助
收入
事业收入事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额其中:教育收费
********12345678910
      合计1,621.70  47.00  1,574.701,574.70       
      青海广播电视大学1,621.70  47.00  1,574.701,574.70       
          青海广播电视大学(本级)1,621.70  47.00  1,574.701,574.70       
205            教育支出1,621.70  47.00  1,574.701,574.70       
  05              广播电视教育1,621.70  47.00  1,574.701,574.70       
    205    0501                广播电视学校1,621.70  47.00  1,574.701,574.70     

 


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